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收到的退稅款

發布時間: 2023-01-14 09:27:57

1、收到企業所得稅退稅款的會計分錄

企業在收到所得稅退稅時,一般計入「應交稅費」「銀行存款」等科目進行會計處理。
收到所得稅退稅的會計分錄:
1、如果退的是當年的,借:銀行存款;貸:所得稅費用。
2、如果退的是以前年度的,收到退稅款,借:銀行存款,貸:應交稅費——應交所得稅;結轉,借:應交稅費——應交所得稅,貸:以前年度損益調整。同時,借:以前年度損益調,貸:利潤分配——未分配利潤。
所得稅費用是指企業經營利潤應交納的所得稅。「所得稅費用」核算企業負擔的所得稅,是損益類科目;這一般不等於當期應交所得稅,而是當期所得稅和遞延所得稅之和,即為從當期利潤總額中扣除的所得稅費用。

2、收到稅局退回的進項留抵退稅如何進行賬務處理

進項稅額留抵在賬務上體現為,應交稅費,應交增值稅,進項稅額,科目的借方余額,收到退稅款對應留抵減少,對應科目進項稅額減少。
在財政部沒有明確規定之前,個人建議賬務處理如下,在申請時暫不做賬務處理,申請獲得稅務機關增值稅留抵退稅正在文書後,賬務處理如下,借,其他應收款,增值稅留抵退稅。貸,應交稅費,應交增值稅,進項稅額轉出。收到稅務機關退還的增值稅留抵稅額時,借,銀行存款。貸,其他應收款,增值稅留抵退稅。
增值稅是價外稅,增值稅留抵退稅實際上減少的是增值稅進項稅額,相當於進行了增值稅進項稅額轉出處理,就好像國家幫你公司把一筆暫時不用的閑置資產轉換為了等額的貨幣資金。它不同於增值稅即征即退和增值稅進項稅額加計抵減優惠。
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3、收到退稅收入怎麼做會計分錄

收到退稅款,借,銀行存款貸,所得稅費用。
如果在本年度退回的情況,收到退稅款,借,銀行存款貸,所得稅費用。結轉所得稅,借,所得稅費用貸,本年利潤。如果在下年度退回的情況,借,銀行存款貸,應交稅費,應交所得稅借。應交稅費,應交所得稅貸。以前年度損益調整借。以前年度損益調整貸。利潤分配,未分配利潤。政策退稅的處理,按「政府補助」處理即可。借,銀行存款。貸,營業外收入,所得稅退稅。
企業收到退稅,稅款返還等款項,記賬原則是「從哪裡來,還回到哪裡去」,比如收到的增值稅,所得稅等均應記回原計稅時所在的科目。
初級會計職稱考試章節知識點歸納,祝你輕松取證。
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